2017年部门预算集中公开

巴中市人民政府办公室关于2017年部门预算信息公开的说明

文章来源:作者:添加时间:2017/2/13 17:23:34点击数:142


 

    巴中市人民政府办公室2017年收支预算经2017年1月26日市财政局《关于批复2017年市级部门预算的通知》(巴财预〔2017〕4号)同意。根据《中华人民共和国预算法》第十四条、第五十二条之规定,现将我办2017年收支预算公开如下。
    一、基本职能及主要工作
    (一)主要职能
    我办主要承担拟制、审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文;承办市政府全体会议、常务会议、专题会议及其他全市性会议活动;围绕市委、市政府决策部署开展调查研究和提出决策建议;分解、督查县(区)和市政府各部门目标任务;组织办理人大代表议案和政协提案;指导、监督全市政府信息公开、电子政务及政府系统网站建设工作;负责全市应急管理工作;负责全市依法行政工作的组织协调和监督指导;负责督促落实市政府金融工作规划和部署;负责全市外事侨务和港澳台事务管理工作;负责全市民族和宗教事务管理工作等工作。完成市委、市政府交办的其他工作。
    (二)2017年主要工作
    (1)服务决策,进一步做好信息调研工作。切实抓好政务信息报送工作,办好《巴政要情》,提高政务信息服务水平。大兴调查研究之风,坚持问题导向,强化成果运用,充分发挥办公室服务决策、促进发展的参谋作用。
    (2)严格标准,进一步提高办文办会水平。严格控制公文、会议的数量和规模,提高办文办会质量。认真做好市政府全体会议、常务会议和专题会议的会务服务,切实提升办会水平。
    (3)狠抓落实,进一步抓好督查督办工作。完善考核评价体系,重点抓好市委、市政府重要会议、重点工作、领导重要签批件的督办落实。及时完成人大代表议案、建议、批评、意见和市政协委员提案办理的督促落实工作。
    (4)创新方式,进一步推进政务公开和电子政务工作。建立健全政务公开工作机制,全面推进政务公开。办好政务访谈、市长在线访谈等特色栏目,加强领导干部个人政务微信公众号的宣传和推广。加快电子政务云平台建设步伐,加快建设政府网站集群,将市直部门门户网站逐步向“中国•巴中”网整合,进一步提升全市政务电子化水平。
    (5)完善体系,进一步推进应急管理工作。强化值班值守,完善应急管理体系,加大对全市突发事件处置统筹协调力度;加快推进市政务大数据中心建设,加强应急指挥平台的硬件保障和软件投入;加强应急预案管理,确保应急预案全覆盖。
    (6)强化职能,进一步加大法制工作力度。完善政府立法体制机制,做好规范性文件备案审查;加强行政应诉工作,提高依法行政水平;落实法治政府建设责任制,结合法治政府建设年度重点工作,开展定期检查和专项督查。
    (7)改革创新,进一步促进金融业态发展。积极争取筹建秦巴银行,启动巴中农商行上市筹备工作,加快建设兴文金融街,增强金融机构集群效应。全面开展农村产权抵押贷款业务,鼓励企业通过A股股票首发、增发、配股、行权筹资和B股筹资以及境外资本市场融资。
    (8)统筹协调,进一步巩固民宗外侨和民生工作。广泛开展爱国主义教育和民族团结进步教育,加强民族宗教工作队伍建设,构建和谐稳定社会格局。加强外事管理,充分发挥外事、港澳台侨工作在促进对外开放工作中的积极作用。继续统筹抓好五创联动工作,深入实施省十项民生工程及20件民生大事,集中办好一批自选民生实事,更好地保障和改善民生。
    (9)筑牢堡垒,进一步加强机关阵地建设。扎实推进“两学一做”学习教育,全面加强从严治党和党风廉洁建设,打造风清气正、务实清廉干部队伍。加强挂联村脱贫帮扶工作,巩固好脱贫攻坚成效。统筹做好工会、老干、档案、保密、信访、稳定等各项工作。
    二、部门概况
    巴中市人民政府办公室实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。2017年财政预算供给人员共77人,供给车辆10辆。我办内设14个科室、4个行政机构(研究室、公开办、应急办和目督办)及机关党委,下设3个事业单位。(电子政务中心、应急指挥中心、民生办)
    三、2017年收支预算情况
    收入预算总额2109.5万元,比2016 年增加176.8万元。
    支出预算总额2109.5万元,比2016 年增加176.8万元,主要是:基本支出增加43万元,项目支出增加133.8万元(新增网络租赁费及设备购置费)。具体为:
    (一)人员支出733.6万元,其中:基本工资307.9万元,津贴补贴(绩效工资)238.5万元,养老保险单位缴费支出115.8万元,医疗保险单位缴费支出49.6万元,年终一次性奖金21.8万元等。
    (二)日常公用支出344.4万元,其中:办公费30万元,差旅费60万元,邮电费40万元,工会经费11.4万元,福利费8.5万元,公务用车运行维护费72万元,公务交通补贴66.8万元,其他商品服务支出55.7万元。
    (三)对个人和家庭的补助支出75.5万元,其中:遗属生活补助4.8万元,住房公积金68.2万元,医疗费2.5万元。
    (四)项目支出956万元,实行专项核算,专项管理、使用。其中:常规性项目支出336万元,主要用于党建、依法治市、干部培训、网络运行维护、会议费、公务接待和资料印刷等支出;发展类项目支出620万元,主要用于外出招商引资、对外合作、市政务大数据项目建设、设备购置、政府购买服务、目标督查督办、调研等支出。
    四、“三公”经费财政拨款预算安排情况
    2017年“三公”经费财政拨款预算总额85万元,较2016年预算总额增加15万元。具体为:
    (一)2017年我办未安排因公出国(境)事项及相关经费支出。
  (二)公务接待费13万元,较2016年预算减少48%。主要原因是我办严格执行中央、省、市相关规定,从严控制接待范围和标准。
  (三)公务用车运行维护费72万元,较2016年预算增长80%。主要原因是公务用车改革后,保留的定向保障类用车运行维护费由原来的4万元/台增加到8万元/台。
    五、政府采购及政府购买公共服务情况
    2017年政府采购支出408万元,主要用于市政务大数据中心建设系统集成、网络工程1个,电子政务外网公共应用数据备份系统1套,计算机34台、复印机33台、速印机1台、其他办公自动化设备25台、办公家具6批,摄影、摄像器材1部等设备设施购买。

    2017年部门预算公开表格(模板).xls

    附件:表1.收支预算总表
          表2.财政拨款按功能科目分类支出预算表
          表2-1.财政拨款按经济科目分类支出预算表
          表2-2.人员支出财政拨款预算表
          表2-3.日常公用支出财政拨款预算表
          表2-4.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
          表2-5.项目支出预算表
          表3.“三公”经费财政拨款预算表
          表4. 政府采购及政府购买公共服务预算表